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公司簽訂了一個融資回租合同,我公司是承租方,固定資產是175萬元,出租方給我公司打款120萬元(扣除了保證金17.5萬元,首付款37.5萬元),租期是兩年,第一年每月支付7.6萬元,第二年每月支付4.97萬元,合同總計188.34萬元,老師請問這筆業務怎么做分錄。

2019-11-28 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-11-28 18:09

借,固定資產175 未確認融資費用,倒擠 貸,銀行存款,支付部分 長期應付款,不含稅欠款

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借,固定資產175 未確認融資費用,倒擠 貸,銀行存款,支付部分 長期應付款,不含稅欠款
2019-11-28
同學你好 一、融資性售后回租業務出租方會計處理 購入資產,作分錄, 借:融資租賃資產   貸:應付賬款(銀行存款) 購入即出租作分錄, 借:長期應收款-應收融資租賃款   貸:融資租賃資產     未實現融資收益 收款時作分錄, 借:銀行存款   貸:長期應收款-應收融資租賃款 同時分攤未實現融資收益, 借:未實現融資收益(按實際利率計算確認)   貸:租賃收入     應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 二、融資性售后回租業務承租方會計處理 出售資產時作分錄, 借:應收賬款(銀行存款)   累計折舊   貸:固定資產     遞延收益 租入資產作分錄, 借:融資租賃資產   貸:長期應付款     未確認融資費用 付款時作分錄, 借:長期應付款   貸:銀行存款 同時分攤未確認融資費用, 借:財務費用   貸:未確認融資費用(按實際利率確認) 租入資產折舊, 借:管理費用   貸:累計折舊 分攤遞延收益, 借:遞延收益   貸:管理費用
2023-08-23
借,固定資產 未確認融資費用,倒擠 其他應收款10萬 貸,銀行存款,支付的金額 長期應付款 簽訂合同做上面處理,收到發票作為附件處理,
2021-01-18
同學你好 對的 要交印花稅的
2021-06-17
你好 借:固定資產 未確認融資費用 貸:銀行存款 長期應付款 (2)借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款 貸:銀行存款
2021-11-29
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