新建賬套,按余額表錄期初,再做分錄調(diào)整
老師你好,想問(wèn)下以前年度的應(yīng)收賬款錯(cuò)記為應(yīng)付賬款,調(diào)賬的話直接借記應(yīng)收賬款,貸記應(yīng)付賬款嗎?還是需要沖紅以前的分錄,再重新做個(gè)正確的?
在錯(cuò)賬更正法中,我感覺自己被講暈了。記賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能撕了重新寫嗎,如果不能,在記賬憑證填制的基本要求里,為啥又可以。為啥還要用紅筆更正,然后再用藍(lán)筆再記一遍,記賬不是還沒有記到賬簿中嗎。主要就是區(qū)分不了結(jié)賬前和記賬后。入賬與記賬是一個(gè)意思嗎
我看網(wǎng)上說(shuō)之前稅務(wù)登記了,雖然注銷了,但是有記錄,所以重新稅務(wù)登記為小規(guī)模的話要等一年銷售金額不超過(guò)多少,才可以重新申請(qǐng)為小規(guī)模,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?還是我直接重新稅務(wù)登記就可以登記為小規(guī)模,之前重來(lái)沒開過(guò)發(fā)票。
公司之前備用金都用員工名字建立明細(xì)科目,所以其他應(yīng)收款有幾百個(gè)明細(xì)科目,現(xiàn)在要重新建賬,想統(tǒng)一歸到備用金一個(gè)科目里,能不能直接把這些金額填到新賬套的備用金科目,還是要建賬前先做分錄調(diào)整
小規(guī)模辦理稅務(wù)登記時(shí),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,法人手機(jī)號(hào)信息有誤,現(xiàn)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一般納稅人登記表上還是一些錯(cuò)誤的信息,新辦稅人員想修改之前財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,法人手機(jī)號(hào)信息,可以修改嗎?
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問(wèn)要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無(wú)票的收入可以自己開無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說(shuō)明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方,反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
期初時(shí)沒有記錄,當(dāng)時(shí)顯示平了的情況下
那直接登記新的即可
平了在新賬套沒有顯示,但后期又發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了
登記新的一定要在期初嗎?比如現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有一筆能中途添加新分錄嗎?
反結(jié)賬一個(gè)月一個(gè)月太麻煩了了
可以的,能中途添加新分錄
轉(zhuǎn)賬的利息支出分錄怎么寫用像利息收入那樣紅沖嗎
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款