你好,你現在是計提 分錄就是借:資產減值損失/信用減值損失 貸:壞賬準備
老師,21年我做的應收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調整 -49471.5 貸:壞賬準備-49471.5?
請問我在去年按余額計提壞賬準備:在利潤表中誤把把信用減值準備放入營業外支出明細下。今年按余額計提壞賬準備,去年計提的壞賬準備大,應沖回多計提壞賬準備。但是營業外支出下的信用減值準備余額0??,如果我沖回多計提,那么營業外支出科目余額就為負數。這個我應該咋辦呢。
老師!應收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎?計提時:借 信用減值損失-壞賬準備 貸 應收賬款-壞賬準備;確認壞賬時:借 應收賬款-壞賬準備 貸 應收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個科目怎么平賬呢?
老師,請問我未計提壞賬準備,直接知道這個就是多年的壞賬了 這個應該怎么做分錄呢?還需要計提嗎?
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
做的內賬 意思還是要先計提 然后確認壞賬了 再借:壞賬準備 貸:應收賬款
你好,是的,就是這樣子做,不過內賬的話你自己知道就行了,你想怎么做都可以。
哦 好的 謝謝
你好,不用客氣的了。