你好,這個要跟開票方溝通哈。才能解決問題
老師,購銷合同有兩種計稅依據是吧,可以按夠進發票的金額(不含稅)和銷售金額(不含稅)計算,或者按合同金額計算
老師,清潔公司簽訂服務合同時,掛賬金額是不是合同金額,借:應收賬款 貸: 附件后面付什么單據,合同嗎?
老師您好,印花稅的計稅依據是合同的金額,還是開票的金額呢?如果是合同金額,印花稅按合同一次繳納,是否會和收入比對不通過呢?
請問老師,印花稅是按簽訂合同的金額作為計稅依據,還是按開出及收到的發票金額合計來計稅?
老師,我們簽的合同比如是50萬,根據合同下浮5%驗收單的金額是50萬,現在開發票要求按下浮后金額開這種可以開?驗收單和我開發票對不上
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
他說收據金額已經含稅了
以為,我沒接觸過稅票,所以想問一下,要怎么計算
不管是否含稅,發票價稅合計要等于收據合計金額
出納說多了稅費的稅
打錯,出納說多了稅費的費用
那么多付的稅費,沒有發票就計入營業外支出
這個可以嗎?跟收據對不上,會不會有影響
知道什么原因就按我說的那樣做
好吧,主要是不懂,也不知有沒有錯。
不客氣,祝你工作順利。