科目記到銷售費用 數字為負,可以的
假設你是一家國內大型批發商貿企業的財務人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業務所涉及的財務問題作出分析和解答。東晉貿易公司于2010年注冊成立,是國內一家大型百貨批發集團,產品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發生的部分交易事項如下:業務1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉賬支票付訖。業務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規定,應先向供貨方預付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉賬方式支付,三天后收到預訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業務3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關部門產原因發現,上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方
假設你是一家國內大型批發商貿企業的財務人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業務所涉及的財務問題作出分析和解答。東晉貿易公司于2010年注冊成立,是國內一家大型百貨批發集團,產品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發生的部分交易事項如下:業務1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉賬支票付訖。業務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規定,應先向供貨方預付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉賬方式支付,三天后收到預訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業務3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關部門產原因發現,上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方
一般經營項目:"國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。初級農產品批發、銷售;服裝、紡織品、針織品、日用百貨批發、銷售; 文化用品、體育用品批發、銷售;建材批發、銷售;機械設備、五金產品、電子產品批發、銷售;首飾、工藝品批發、銷售。";其他:國內、國際貨運代理;從事裝卸、搬運業務;供應鏈管理;物流方案設計;物流信息咨詢;倉儲服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可經營項目:無船承運業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 老師,我們是國際物流代理公司,這是我門的經營范圍,請問我們能開6%的拖車費發票嗎
小規模公司,從代理記賬接回報表,發現【應付賬款】為負數字。我選擇讓供應商退款給公司,請問這樣做可以嗎?如果可以該筆進賬在利潤表里歸為哪個科目。以及公司是否要開什么發票給供應商?如果不這樣操作又該如何能降低【應付賬款】這個科目數字。本人小白,只為完成電子稅務局報表。請不要跟我說借啊貸啊。公司處于即將注銷
提問:收入100萬,支付運費90萬,均已取得發票,按理利潤就是10萬,但是因為做了一筆暫估80萬,現在利潤是0萬,但是沒有對應發票,沖銷后利潤就是80.因為賬務是代賬處理的,銀行流水和發票與記賬憑證可對應清楚,感覺是缺發票,沒有員工,不存在無需發票可列支成本的情形,該如何查賬呢?公司賬務上有預付,用這個科目結轉收入,因為是客戶墊錢。24年這個科目預付余額是借方正數,25年收到發票做完是借方負數,但2月收到一張票做完是借方整數,這里存在晚開票情形嗎?但是客戶墊錢是要在我們結匯是拿著發票的。是不是這個科目參雜著收入和成本,有什么影響?
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
自行研發的軟件完成后,根據客戶的要求,在已經完成的軟件上做再開發的研發,這個費用計入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業,掛靠人家公司,勞務被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個個稅一般怎么收?
收到擔保費需要給對方開發票嗎?
老師,用人家的機械設備,搬運我們的大型設備,開的發票是機械租賃服務,分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發完成后的維護費用計入哪里呢
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當時用別人的公司營業執照,現在公司要扣稅,合理嗎?
那這樣不是導致銷售費用減少呀?
原來確認了銷售費用,現在負數,整體上平的