您好,收到發票時: 借:長期應付款-租賃負債 7753.77 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 1007.98 貸:其他應付款 8761.76 每期分攤租賃費用時 假設租賃期限為12個月 : 借:財務費用 或租賃費用 646.14 7753.77 /12個月 貸:長期應付款-租賃負債 646.14 支付租賃費用時: 借:其他應付款 8761.76 貸:銀行存款 8761.76
借融資租入固定資產 借未確認融資費用 貸銀行存款 貸長期應付款 之前發票到的時候沒說是融資租賃,已經做了分錄借固定資產應交稅費進項稅額貸應付賬款,之后才知道是融資租賃,這個分錄該怎么做呢
老師好,請問我公司已支付了汽車租賃費,但租賃發票還沒收到分錄我做借:其他應付款 貸:銀行存款可不可以
老師,房租費付款時沒收到發票,分錄是這么寫的:借:其他應收-房租,貸:銀行存款,現在收到發票了,借:管理費用 貸:其他應收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師之前員工購買加油卡報銷做了借其他應付款*** 貸:銀行,現在收到加油站的發票,應該怎么做分錄
老師 去年已經付了對方報名費 但是之前沒收到發票 現在收到發票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應收款 戴 銀行存款 現在收到發票了我該怎么做分錄
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
沒有長期應付款這個科目怎么辦
您好,用應付賬款,反正都是往來科目