您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
核定征收的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅需要匯算清繳嗎?個(gè)人所得稅匯算清繳是什么時(shí)候到什么時(shí)候啊
分公司獨(dú)立核算,那分公司季度企業(yè)所得稅預(yù)繳也是獨(dú)立核算嗎?是只有年度匯算的時(shí)候在一塊匯嗎?
2021年年度匯算清繳在2022年度計(jì)提的所得稅費(fèi)用,在2022年度匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用填在哪里啊,我不填的話(huà),我的利潤(rùn)跟四季度的利潤(rùn)對(duì)不上啊
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問(wèn)題大嗎
匯算的時(shí)候,2020年所得額比賬上少怎么弄
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,這張表并沒(méi)有代入23年彌補(bǔ)規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無(wú)法自行修改,12366也說(shuō)就是不會(huì)顯示,對(duì)嗎
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺(jué)自己的怨氣很重。一個(gè)人獨(dú)自帶三個(gè)小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽(tīng)話(huà)就想哭,從來(lái)都沒(méi)有那么沮喪過(guò),也不敢多向別人傾訴一句。有時(shí)候看著眼前的一片狼藉,覺(jué)得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒(méi)帶好,考試也沒(méi)堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷(xiāo)售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對(duì)損益這兩個(gè)字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購(gòu)材料來(lái)料不良要扣款,但是貨已入庫(kù),自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫(kù)時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會(huì)顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過(guò)程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對(duì)嗎
歐老師,購(gòu)買(mǎi)原材料入庫(kù)時(shí),是通過(guò)材料采購(gòu)科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷(xiāo)售給客戶(hù)的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過(guò)了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?
我是給企業(yè)服務(wù)做所得稅匯算的,現(xiàn)在要準(zhǔn)備看賬,填數(shù),老板讓我先核對(duì)一下稅,看看都一致不,我怎么核對(duì),從哪方面下手干
我要查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)-申報(bào)表查詢(xún)
跟賬上的怎么核對(duì),不知道了換人答復(fù)
你把你賬和電子稅務(wù)局上面申報(bào)表的稅交的對(duì)下就可以了,或者對(duì)下銀行流水,我上面發(fā)的是查申報(bào)表,上面可以查到你每個(gè)月交的稅
你要在電子稅務(wù)局上面查,查到前面的申報(bào)表就可以了
交的肯定一致,要看收入跟稅是不是一樣,有沒(méi)有漏
看利潤(rùn)表上面的收入和你開(kāi)票的,在電子稅務(wù)局上面查下當(dāng)年的開(kāi)票金額和稅,如果有無(wú)票的再加上無(wú)票的就可以