你好,你們跟對方公司財務已經聯系過了么
老師 請問一下我們是購買方 發生了銷售退回 我們要給對方開紅字信息表 但是對方當時給我們的發票是由稅務局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對方的信息嗎?
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯和記賬聯退回來,我們再開紅字發票給對方
你好老師!我們是銷售方,購買方已經認證了。購買方應開具紅字信息表,那這個紅字信息表需要紙質的蓋章給我們,我們再開紅字發票。還是購買方給電子的我們,或者給編碼我們呢?謝謝!
老師,我想問下電子稅務局紅字信息表怎么去開啊,現在不用稅控盤了,我們是購買方,要退貨,需要開紅字信息表給銷售方,他們開負數發票過來
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
已經跟對方確認過了。這個發票,我們之前已經抵扣了進項稅
現在需要我在電子稅務局做什么?具體的步驟可以發一下我嗎?
因為那個信息表需要在72小時內完成,只要跟對方確認過了,計提后給對方說一下,讓他們盡快處理就行了。沒有其他的額外步驟。
我是新手的會計,沒有在電子稅務局開具過紅字信息表,麻煩老師告訴我開紅字信息表是怎么樣的一個流程?
登陸到電子稅務局,在【我要辦稅】-【開票業務】-【紅字發票開具】模塊,點擊【紅字發票確認信息錄入】界面。
老師,應該是需要我先開具紅字信息表給對方啊
現在都叫《紅字發票信息確認單》了。
是哪一個選項?老師
選哪一個???老師
選1,錄入。你們不是已經認證了么,讓對方確認。