你好,不用,填報清算所得申報表的時候,都自動計算了。我們不用單獨記賬。
請問一下這個實收資本是多少呢?是不是基本戶上實際收到的金額64513元呢?請問一下我公司注冊資本是美元的,公司1月18日收到公司投資者存入投資款1萬美元到公司資本金賬戶里,這個資本金賬戶的幣種是美元,1月18日當日匯率是6.4823,到了1月21日公司出納去銀行申請把這一萬美元轉入基本戶上發(fā)工資給員工。但是轉入到基本戶上只有64513元人民幣,請問一下這個分錄該怎么做呢?
老師你好,1.請問一下,我要看公司資本是否實交到位是看資產(chǎn)負債表里面的實收資本金額嗎? 2.如果我們公司營業(yè)執(zhí)照注冊資本是100萬,然后資產(chǎn)負債表里面的實收資本也是100萬,那就證明實繳到位了嗎嘛,然后公司現(xiàn)在賬上沒有錢買貨,這種情況下有哪幾種方法打錢到公賬呢?
老師好,想請教一下,如果公司要注銷,實收資本金203萬,末分配利潤是虧損,在注銷時,最終可不可以把錢打還給股東呀。
老師好,想問一下,本公司實收資本為203萬元,現(xiàn)在想注銷,賬而虧損30多萬,因是夫妻豬肉店,當時為了投標而轉為一般納稅人,交了資本金203萬,平時都是以借款形式給股東,年底要按現(xiàn)金收回掛賬面。如果注銷,可否直接賬上按現(xiàn)金歸還股東資本金嗎
老師好,想問一下,要注銷的公司,所有科目都清算完,最后剩下實收資本金203萬,要退還給股東,這種也要反應在賬上,財務報表實收資本為0,對不。借:股東實收資本203萬 貸:銀行賬款或現(xiàn)金203萬
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
不會呀,老師,我嘗試了,會跳出來資產(chǎn)處置損益明細表、負債清償損益明細表還有剩余財產(chǎn)計算表呢,所以不知操作了
填資產(chǎn)處置損益明細表--貨幣資金158萬,負債沒有不用填,回到主表,10行彌補虧損45萬,應納稅所得113萬,交過稅,才填剩余財產(chǎn)計算和分配明細表。
老師,這個還要交稅嗎。實收資本不退還給股東嗎
交過稅才能分給股東。報表上就這個三個數(shù),能填的就那個一個貨幣資金,是不是優(yōu)化了。
沒明白,如果都虧損了還要交稅,
問了有些老師要說直接可退還給股東,不用交稅的,難太難了
那個虧損45已經(jīng)讓彌補了,現(xiàn)在是注銷清算所得,不是經(jīng)營所得,經(jīng)營所得虧損了就不交稅了。
那象這種企業(yè),不是教人把資本金合部做虧損就不用交個稅,
不用交個稅,分回的財產(chǎn)肯定比投入的資本小,應納稅所得額為負,不用交個稅。現(xiàn)在是這個報表上的清算所得為正。
報表上是這么填寫,實際不存在稅的問題,老師可否這么理解。被老師一說要交稅,嚇暈了
是的,你們這個報表調的太那個啥了。按照這個報表填就是要交稅的。
老師,其實確實真實的呢。就一個夫妻出售豬肉攤,當時因為要投標做生意,才用了203萬實收資本,可因沒人脈,做不出,所以不得不注銷,也不存在增值稅問題,都免稅的呢
沒有其他科目,也不存在其他費用
要不就先減資,把貨幣資金變小了。這個報表報上去太虧了。要不想想是不是有什么漏的資產(chǎn)忘了,比如門面,資產(chǎn)等處置虧損沒考慮是不是。
老師,他們沒有資產(chǎn)及門面呢,按老師意思是要交企業(yè)所得稅?
按這報表填上去就是有稅款的。