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Q

老師你好年底做了無(wú)票的暫估入庫(kù),現(xiàn)在匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,還用沖紅12的賬重新在入嗎

2025-04-15 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 13:19

暫估和發(fā)票一樣的,可以不用做。把發(fā)票直接放到去年的憑證后面。

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:21

暫估的發(fā)票沒(méi)稅啊,不用重新寫(xiě)嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:22

你暫估按照不含稅的收到的是增值稅專(zhuān)票,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款可以只做這一個(gè)呀。

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:26

那之前應(yīng)付賬款-寫(xiě)的公司名字啊

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:26

或者暫估那個(gè)不一直掛賬嗎

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:28

老師我是這樣寫(xiě)的,摘要暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-某某公司 ?

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:29

現(xiàn)在收到專(zhuān)票了,在寫(xiě)沖紅暫估,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款某某公司嗎?這不是應(yīng)付賬款付了兩次嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:31

發(fā)票100 稅額13 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,公司100 去年收到了發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)付賬款公司13 應(yīng)付賬款一共欠了人家113。如果你已經(jīng)支付了,借應(yīng)付賬款,公司貸銀行存款就是了 如果你應(yīng)付賬款暫估寫(xiě)的是二級(jí)科目暫估,那你做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,應(yīng)付賬款暫估100貸應(yīng)付賬款公司113,這么也可以解決。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:32

那你得支付加稅合計(jì)不是嗎?你支付了人家多少錢(qián)?

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:38

銀行已經(jīng)付款了,我暫估的金額就是銀行支付的價(jià)稅合計(jì)金額啊。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:40

收到專(zhuān)票 就需要紅沖之前的在做發(fā)票的 你這個(gè)不屬于暫估和發(fā)票一致 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品 匯算清繳納稅調(diào)增 你去看一下的應(yīng)付賬款沒(méi)有余額。

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 13:40

都是銀行付款了,對(duì)方還沒(méi)給開(kāi)票,我以為發(fā)票來(lái)不了,就做的無(wú)票納稅,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付金額就是都是銀行支付金額

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:42

你好,我上面給你寫(xiě)了,你再看一下行嗎?完整的借庫(kù)存商品,貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,你是這么做的。然后后期收到了發(fā)票是專(zhuān)票的,你暫估的時(shí)候,這個(gè)庫(kù)存商品多做了,你得按照不含增值稅的金額來(lái)做,不是嗎? 是的話,咱就進(jìn)行下一步: 下一步:我給你寫(xiě)的賬務(wù)處理,你看一下具體的哪一個(gè)不懂 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品 匯算清繳納稅調(diào)增 第一個(gè)是紅沖暫估應(yīng)付賬款有借方余額。 第二個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 第三個(gè)是做發(fā)票入庫(kù)應(yīng)付賬款貸方余額一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好是平的。 第四個(gè)是做發(fā)票的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 14:12

老師寫(xiě)這么多分錄嗎?

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 14:12

我怎么感覺(jué)有點(diǎn)亂了

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齊紅老師 解答 2025-04-15 14:13

對(duì)的是的,都要寫(xiě)具體的哪一個(gè)亂哪一個(gè)看不懂,我可以再給你解釋

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快賬用戶(hù)1812 追問(wèn) 2025-04-15 14:14

費(fèi)用也是操作是嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 14:16

是的對(duì)的,費(fèi)用也是這么操作,只不過(guò)是少了一筆庫(kù)存商品入庫(kù)

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你好,現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)有到的,全部都調(diào)增50萬(wàn)。
2024-05-16
您好, 直接沖成本就可以了
2024-04-10
你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嘛,實(shí)際業(yè)務(wù)的不用。
2021-05-21
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-18
您好,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增即可
2022-03-17
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