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老師,出口退稅時,有一張報關單不退稅,在系統里要怎么操作

2025-04-15 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-15 13:01

你好,努力解答中,稍后回復你。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:04

數據采集 在“出口明細申報錄入”中,正常錄入該報關單信息。 關鍵字段填寫: 退免稅標志:選擇“不退稅”或“免稅”(根據系統選項填寫)。 業務類型:如“視同內銷”或“免稅貨物”。 備注欄:注明不退稅原因(如“免稅貨物”或“超期未收匯”)。 生成申報數據 在生成退稅申報數據時,系統會自動將該報關單排除在退稅計算外(不參與退稅金額匯總)

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 13:09

老師,賬上要怎么做分錄,一共有3萬人民幣

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:12

賬務處理 對于不退稅的出口業務,其賬務處理主要涉及成本的結轉,以下是相關分錄: 確認銷售收入: 借:應收賬款 30000 貸:主營業務收入 30000 結轉銷售成本: 借:主營業務成本 30000 貸:庫存商品 30000

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 13:27

需要做進項轉出嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:38

對于不退稅的出口業務,需要進行進項稅額轉出。因為這部分進項稅額不能用于退稅,也不能抵扣內銷的銷項稅額,所以需要將其從進項稅額中轉出,計入成本 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,做如下會計處理: 借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 14:45

好的,謝謝老師,講的很詳細,都明白了

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齊紅老師 解答 2025-04-15 14:50

不用客氣,同學,記得幫老師點好評,謝謝。

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