是的,就是在那個地方納稅調(diào)整
老師對于沒有發(fā)票的列入長期待攤費用的能進行每月攤銷嗎,這個年度匯算清繳時要把無發(fā)票那種的進行納稅調(diào)增處理嗎
老師好!第三季度業(yè)務(wù)招待費是無發(fā)票已作為費用入賬,準備匯算清繳時納稅調(diào)增?,F(xiàn)在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費用時,要把無發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費加到16行“業(yè)務(wù)招待費費”嗎?
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師好,總公司給分公司開具的服務(wù)發(fā)票和運輸發(fā)票,從企業(yè)所得稅角度講這是用公司的收入嗎?做匯算清繳時候這部分需要做調(diào)整嗎?
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
我們支付的利息沒有發(fā)票,匯算清繳的時候是不是要納稅調(diào)增
出口非自產(chǎn),需要進項稅轉(zhuǎn)出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業(yè)金買了8年,現(xiàn)在斷交了9個月,還能領(lǐng)失業(yè)金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發(fā)票時,以上幾種業(yè)務(wù)的稅收分類編碼應(yīng)該是哪個?體現(xiàn)在發(fā)票上星號里面應(yīng)該是生活服務(wù),還是企業(yè)管理服務(wù)
填企業(yè)所得稅申報時,季末資產(chǎn)總額是怎么計算的啊?應(yīng)該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續(xù)費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產(chǎn)1.4億無償劃轉(zhuǎn)出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)免稅范疇嗎
老師,沒有發(fā)票是不是也是要正常做賬。然后年度調(diào)整,小于500無票支出,未記名字,身份證號也是要調(diào)增對嗎
是的,就是那樣處理就行
如果500以下記名字和身份證號碼還要調(diào)增嗎
那個需要咨詢當?shù)?2366,有的地方不認
小微利潤1萬所得稅按5%計提對嗎
是的,就是那樣計提的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。