是的,會計分錄為借:銀行存款 貸:其他應付款 - 集團 。該分錄表示企業收到集團的暫借款,銀行存款增加,同時企業對集團的債務(其他應付款)增加 。后續若涉及利息,計提利息時借:財務費用 貸:其他應付款 - 應計利息 ;還款時借:其他應付款 - 集團、其他應付款 - 應計利息 貸:銀行存款 。
由集團統一交企業年金款打入集團,借,應付職工薪酬\\企業年金6000,借其他應付賬款\\企業年金個人,3000,貸,銀行存款9000,對??
請問集團公司收財政撥項目資金,借銀行存款500,貸,預收賬款\\\\\\\\財政500,然后轉撥給子公司甲,借,預收賬款\\\\\\\\財政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預收賬款\\\\\\\\集團公司500,現審計公司講掛預收賬款\\\\\\\\集團公司不行,不利于合并報表,要求調賬,這樣可以嗎,借,預收賬款\\\\\\\\集團公司500,貸,專項應付款\\\\\\\\xx項目資金(集團專撥?
老師好!我們是新成立的集團工會組織,目前沒有人員在集團開工資 ,現在想從各子公司收取工會經費(子公司沒有工會組織)集團收款分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款---子公司 交款時:借:其他應收款---子公司 貸:銀行存款 ? 集團公司還需要計提工會經費嗎?
公司甲與乙銀行置換資產,甲公司代乙支付土地收益金,171萬,款是乙公司轉給甲公司的,這甲公司如何做賬?如下: 集團撥給甲公司時,借:銀行存款,貸:其他應付款\\\\\\\\集團,付士地收益款時,借,其他應付款\\\\\\\\集團,貸:應交稅費\\\\\\\\土地收益金,然后,再借應交稅費\\\\\\\\土地收益金,貸:銀行存款,對嗎正確嗎?
老師,我司為房地產 公司,向集團借款,為內部借款。借款時分錄為:借銀行存款 貸:應付內部借款 計提利息為:借:開發成本成本-資本化利息 貸:其他應付款-集團 現在我司要將借款利息轉成本金 那么分錄是不是為 借:其他應付款-集團 貸:應付內部借款 ?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
不涉及利息 就單純暫借款 還有賬戶自動被劃扣一筆司法扣款 屬于工程糾紛 請問會計分錄咋做
借其他應收款 貸銀行存款 2.這個有判決書嗎
有執行通知書
之前這個工程掛應付賬款了嗎
這個工程我還未知有沒有掛過
這個得查一下才可以
因為以前工程全部掛到了開發成本底下
那有應付賬款嗎?你看看
找到,掛在待攤投資-工程名稱
那我這筆司法扣款咋做分錄 其實就是這個工程的工程款部分,因為審批單款項用途寫著是此工程訴訟案件執行款(工程款部分)
那你直接借應付賬款 貸銀行
看看之前入賬的時候貸方用的什么科目
之前支付工程款還是其他費用,全部就是借方待攤投資-工程名字帶銀行存款的
當時確實付款了嗎那你現在在做 借待攤投資 貸銀行存款
之前款項付了,可能是還沒有付清
那會計分錄我要分清楚嗎? 還是我先簡單點全部掛到其他應收款
同學你好 要分清楚的
那這個分錄咋寫???我先掛這個執行款上面工程合同糾紛單位名稱
嗯,寫清楚往來單位就可以
這個會計分錄咋寫?
借銀行 借財務費用利息收入負數