你好,,你這個如果銷售出去的是可以的。但是還沒有確認(rèn)收入的話,不用
我們公司是軟件開發(fā)企業(yè),產(chǎn)品和設(shè)計部門的支出可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本么
老師,公司購買的軟件可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
請問我公司購買的軟件服務(wù)費(fèi),是直接計入主營業(yè)務(wù)成本里,還是計入研發(fā)費(fèi)-購買軟件費(fèi)呢?
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計入庫存商品,直接到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
假設(shè)公司小規(guī)模是從事軟硬件銷售和服務(wù)的,銷售發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),采購發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)。 請問進(jìn)項技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以直接做到主營業(yè)務(wù)成本嗎?以下分錄對嗎 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
因為數(shù)量比較凌亂,進(jìn)出庫不匹配,可以購進(jìn)零件材料時,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不管它是什么銷售收入
你好,工業(yè)企業(yè)一般是沒什么問題。
行業(yè):其他科技推廣物業(yè) 經(jīng)營范圍有設(shè)備,銷售和設(shè)備制造
你好,可以的,你有制造的范圍沒關(guān)系。
發(fā)票是前期的專票,沒有及時入賬本期收入十幾萬,主營業(yè)務(wù)成本二百多萬,合理嗎?
你好,這個不合理。收入和成本正常是需要配比的。
稅務(wù)系統(tǒng)上有很多留抵稅,之前都沒有做賬,現(xiàn)在要怎么處理呀?做成本還是庫存?不做也不合理吧
你好,你要做的話那你就得把,那你就得把之前的慢慢補(bǔ)上,包括收入也得要補(bǔ)。
收入是對的,這家企業(yè)成本票很多,收入少,那就把上年的成本的調(diào)到未分配利潤,今年的調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本了,這樣合理嗎?
你好,你如果要管之前的,你就要去確認(rèn)之前的收入和成本到底是多少。