那個計入銷售費用-折讓
老師,咨詢個問題,合同是3萬,后來開票也是3萬元,年中支付了2.5萬,年末對方為了回款優惠了2000元,實際支付3000元,也寫了債務結清手續。請問這個2000元怎么記賬呢?記營業外收入還是財務費用呢?
加工制造業,做的門窗給客戶發過去后,客戶反饋質量問題,賠了1200元。這個賠付入銷售費用還是入營業外支出?
老師,外貿企業與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報關單上申報銷售金額也是10萬美金,另外企業還支付了運費是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時,借: 應收賬款 貸:主營業務收入 這個收入是報關單上金額減去運費的金額。 然后再做一筆支付運費時,借:銷售費用-運費 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
老師,有3900元其他應付款,不需要付出去了,怎么處理合適?走營業外收入還是沖減管理費用呢
老師,工會有中小企業福利政策,先要公司代職工付給工會200元,工會再補貼200共返回400元消費券,怎么記賬?支出200元的時候記管理費用福利費還是其它應收款嗎?收到的時候補記營業外收入嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
老師,單位規模小,假如年底本年利潤沒有結轉到利潤分配-未分配利潤科目,也沒計提盈余公積,這樣可以嗎。
只要沒分紅就可以不計提