你好,各地處理不同,一般是直接填在第10欄。建議咨詢當第12366
老師好,這個季度季報才發現把免稅發票開成1點的稅了,導致出現了應納稅額,怎么辦
小規模企業開一個點的票8月份開錯了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發現9月紅沖的那個發票沖成1個點的了,這個月正好季報了,怎么報稅
老師我小規模第二季度普票報稅就應該按開票80萬報吧,我把他拆成了不含稅報了,這個季度我怎么處理呢
10月開了張5%的發票,等第四季度報稅時,要怎么報?還是把發票怎么處理?
老師,個體戶季度申報發現企業1-2月都是開的免稅發票?怎么處理
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
直接換算成一個點稅率嘛?
是的,換算為不含稅金額填在第10欄
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。