同學,你好 你可以開供電的發票給對方,算你的收入
老師,我們跟別的公司共用一個表,他們是總表,給電公司繳費,開他們的抬頭。本來我讓他們給個復印件,蓋他們公司章,并分割單。我們就能做賬了。但是剛才找他們了,他們說發票上的抬頭公司已經不存在了,沒有章了。能繼續給他們開票是因為電力局簽合同未到期,電力局只認這個名稱。沒法給我們蓋。這怎么辦?
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉租給我們的,我們現在要開發票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發票復印件他們也不提供給我們,只開收據給我們的。
老師,我們是物業公司,我們商鋪這有個酒店一年物業費6萬左右,結果今年他們酒店做了隔離點,他們要跟政府結算費用的話我們水電費發票都是統一的,他們說不行,結果就需要把水電費的費用都要算到物業費里面讓我們給他開發票,他這直接就導致物業費一下就超出了好幾萬左右,最后他說他報了以后的話在讓我沖紅,這樣可以嗎
老師好,我們公司承接了一個小區的物業管理服務,其中移動公司要在小區里建個基站,需要用到電費,那么電費是我們公司交的,那么移動公司要轉我們電費,我們要怎么給他們開發票呢?電費是按照供電局的費用轉我們呢還是我們可以加價收取?加價的話怎么加?
老師您好: 一,我們給租客租房,也把水電費按發票分割單收了她們的款,我們自己的水電費就少入了收她們的這部分, 現在他們又要水電費發票是不是入收入,同時把之前少入她們的費用再做回來, 二,水電費可以開在一張1%嗎,我們是小規模, 我剛問稅務局了,說我們如果一起核算可以開在一張票上,如果不一起核算,就不能開在一起,什么意思?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
每個季度的印花稅有時候比交的增值稅都多,這個正常嗎?按照這個季度所有買賣合同也就是開具取得的發票金額填的印花稅計稅依據這個正確嗎
像價值很低的產品,一次進貨都是一件的,品類很多,我能進庫即出庫嗎?這個登記起來很困難
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
老師就是現在c公司新辦企業,需要交實繳資本,是不是需要a公司和b公司都要實繳到位才有錢轉到c公司啦?這樣設立公司有什么好處和壞處啦?
對公賬戶收到錢,不開發票可以嗎 怎么做賬
老師您好,我想向您咨詢一下我公司給員工租賃的房屋無法取得發票,差不多一年300萬左右,這種情況下我們可以通過小規模與房東簽訂合同,然后公司再與小規模公司簽訂租賃合同,這樣允許嗎
印花稅,認繳后尚未實際出資的股權轉讓:產權轉移書據所列的金額,不包括列明的認繳后尚未實際出資權益部分)確定,是什么意思?就是只交實繳部分的稅,認繳但未實繳部分不征稅對嗎? 請教一下,非常感謝!
就是開的這個票的金額全額記其他業務收入嗎?我們交的電費正常記到成本或者管理費用里,用不用管這個中間的金額差?我們是銷售服務的如果季度不超過30萬肯定不會有增值稅問題就這個收入正常交企業所得稅是嗎
同學,你好 是的。 你繳納的電費,計入成本。 要繳納所得稅
我交的全部電費做其他業務成本嗎?還是只做它這一部分的電費的成本?是不是我還要做分割單?因為以前不規范電表都是他們自己抄他們給多少算多少
同學,你好 你出售出去的做成本,你自己的做費用
我這沒有電表記錄 ,單位負責那人他也不知道。我是不是直接用他們給我們結算的金額除合同收費標準算出用電度數用這個度數乘著實際電費電費收費率算成本就可以
同學,你好這個可以的
這樣和操電表數是一樣的對吧
發票是開 企業管理服務電費還是什么 ?
同學,你好 供電*電費