您好,借:預付賬款 貸:銀行 在4/5/6按權責發生制記賬 ,分到每個月的 借:管理費用-服務費 管理費用-租賃費 管理費用-物業費 貸:預付賬款
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費用-房租12000/(1+稅率) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小規模,五月做賬(借預付賬款,貸銀行存款),六月做賬攤銷4-6月房租(借管理費用,貸預付賬款),發票9月才來,9月應該怎么做賬呢
老師,4月的時候——預付3月水費1000,核銷1000,沖3月暫估800,暫估4月800; 5月的時候——預付4月水費950,未核銷,沖4月暫估800,暫估5月800; 我想請問一下老師,“沖4月暫估800”這個賬務可以做嗎?
老師好,請問3月預付商場4月的費用,以及預付4/5/6三個月租金物管費 怎么做賬呢?
殘保金在職員工是怎么算了,人員流動很大,有時候60多個,有時候10多個,這個是1到12月的員工相加除以12個月這樣算的嗎
老師你好,請問一下我公司開票的廣告服務,但是都是設計某個招牌、LED之類的東西,燈箱這類的。需要繳納文化事業建設費嗎?
付款人和收款人的開戶行都是一樣的,用途是勞務費,摘要是代理付款,應該怎么做分錄(收款人的名稱:批量賬務集中處理
.企業購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。
您好,我想問一下個體戶核定征收,季度收入4.8萬,我開了一張專票,我在填申報表時,專票金額填到對應欄次,未達起征點銷售額是填4.8萬還是填4.8萬減去專票的金額
請問第4筆分錄繳納8月個稅對嗎
老師,您好,請教下就是我們公司是一個小規模公司,幫一個員工購買社保,但是實際又沒有發工資給員工,那購買社保的時候應該怎么出分錄呢?
垃圾處理費,殘疾人保障金和工會經費填所得稅年度匯算清繳期間費用表哪一欄,是各項稅費一欄嗎
面試了一家建筑行業的成本,我重點聽什么課程
鋼結構企業所得稅稅負多少
我現在做3月的賬務 只需要做 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣吧?
您好,是的,是這么理解的
謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
突然又想到,預付賬款要加對方公司名字嗎?
您好,輔助核算,不要把公司名寫在科目里哈 輔助核算:財務軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數量。如在傳統紙質憑證下,應收賬款明細科目可能設為應收賬款-A公司,應收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設10000個明細科目。引入輔助核算的情況下,只要設應收賬款一個科目,而客戶做為應收賬款的輔助項。 基礎設置-會計科目-在科目列表中,找到需要設置輔助核算的科目,點擊該科目前面的編輯(或修改)按鈕(前提是這個科目沒有在分錄里使用過)。勾選輔助核算選項:在編輯科目界面,會看到一系列輔助核算的選項,如客戶、供應商、職員、項目、部門、存貨等。根據需要,勾選相應的輔助核算選項。