您好, 是的,我就是退稅被查了,稅是沒退,還補(bǔ)了稅,查了3年
請(qǐng)問下老師,我們公司在19年取到一張10萬的代理權(quán)的普通發(fā)票,但是我們想在2020年入賬,可以的嗎? 因?yàn)槭切∫?guī)模的,今年入的話就會(huì)導(dǎo)致利潤虧損太大,之前已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,所以我考慮到匯算清繳,所以不想利潤總額為負(fù)數(shù),到時(shí)候要去稅務(wù)局退稅會(huì)非常的麻煩,也怕他們會(huì)查賬, 這種跨年的普通發(fā)票,可以到2020年做賬嘛,這種有效期是多久呀?
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計(jì)繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤15萬元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽耍瑢?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽耍瑢?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,這張表并沒有代入23年彌補(bǔ)規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會(huì)顯示,對(duì)嗎
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個(gè)人獨(dú)自帶三個(gè)小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時(shí)候看著眼前的一片狼藉,覺得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年銷售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對(duì)損益這兩個(gè)字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會(huì)顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對(duì)嗎
歐老師,購買原材料入庫時(shí),是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?
那之前利潤為負(fù) 現(xiàn)在無票收入導(dǎo)致利潤為正 該怎么操作避免這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
您好,我們以前虧得少,現(xiàn)在彌補(bǔ)了,還有剩余 的利潤,咱是不想交稅,先暫估成本,比如暫估獎(jiǎng)金
老師,1.我可以暫估的成本費(fèi)用有哪些?2.如何確定暫估金額?3.退稅金額合理控制在多少合適?4.收入連月較大幅度增長的話,怎樣合規(guī)性增加成本費(fèi)用,減少季度預(yù)繳所得稅?
您好,1.這是暫估,不是真實(shí)的,下月又要沖回,工資,辦公費(fèi)等都是可以暫估的, 2.金額也是估計(jì) 的,因?yàn)檫@個(gè)不影響我們總的稅收金額的,就算季度暫估了,在年度匯繳時(shí)也要納稅調(diào)增,我們這樣僑的目的有時(shí)是為了避免上半年盈利交稅了,下半年虧損會(huì)退稅 3.退稅的金額控制在0 4.能預(yù)估本年能盈利的話,也不用在季度 完全不交所得稅