你好,一般是按照32700÷1.06×5%這個
老師,去年跟客戶簽訂了15000的合同,當(dāng)時開票7500,發(fā)票6個點(diǎn),今年公司降為小規(guī)模,剩余7500的發(fā)票只能開3個點(diǎn)的。對方要求開剩余發(fā)票的時候扣除稅點(diǎn)差額。剩余發(fā)票的開票金額怎么算,稅額怎么算?
老師,想問一下,原本要簽一個100萬的合同,要扣10個點(diǎn)的管理費(fèi),公司要求對方開6個點(diǎn)的發(fā)票,對方只能開3個點(diǎn),所以要扣三個點(diǎn)的稅點(diǎn),最后簽合同的話應(yīng)該是多少金額?
你好,有一個供應(yīng)商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對方出5個點(diǎn)我們出8個點(diǎn),開13%,現(xiàn)在對方只能開3%,要怎么減稅金啊
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點(diǎn))。現(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項3個點(diǎn)不是6個點(diǎn)的差額
對方要求開6個點(diǎn)的發(fā)票,但我們小規(guī)模只能開3個點(diǎn)的,所以要特別結(jié)算,要按6%的稅率換算不含稅費(fèi)用金額,并按照3%的實際開票稅率重新計算結(jié)算金額,這樣總的結(jié)算金額變成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我開的發(fā)票是不是就按照5594.66開
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費(fèi)
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
32700÷1.06×5%=1542.45,那開票金額就是等于32700-1542.45=31157.55元嗎?
是的對的是的對的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快