您好,對應收入,借:其他業務成本
老師 請問下 我固定資產那邊成了負數 我打開一看 固定資產的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計提攤銷的一些貨物 也是在累計折舊里面了 現在就變成了負數 這個貨物的攤銷 我攤銷的時候應該怎么攤啊借主營業務成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計折舊里面吧 不然我負數不就更多了
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報銷的, 1、購入時:借 固定資產 4000 應交稅費-進項稅 520 貸:其他應付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費用 300 貸 累計折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報銷了,做固定資產清理 借:固定資產清理 3700 累計折舊300 貸:固定資產4000 我想請教老師的問題是接下來怎么沖其他應付款啊,是這樣做嗎:借 其他應付款 4520 貸:固定資產清理3700 營業外收入820 煩請老師幫忙解答,總覺得貸營業外收入怪怪的。謝謝老師
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
老師,老板拿了幾臺二手的電腦,打印機過來給我們用,他自己之前買的,沒有發票了,我這樣做賬,借國定資產,貸其他應付~老板名字。這個固定資產,每個月我可以做累計折舊計入費用里面嗎
老師,請問一下2023年1月的固定資產,12月發現沒有做資產卡片,往來都做了,分錄該怎么寫呢 我們老師說寫 借:固定資產 貸:累計折舊 待處理財產損益 我感覺待處理財產損益不太對,不知道該放哪個科目
老師,我們公司被稅務稽查了。2022年有100多萬的發票,對方是定型虛開,我們說是立案,看怎樣定型。我是2024年到的這家公司,現在是財務負責人。對我有什么影響嗎?
老師,我公司向另一個公司租的辦公用房子,但是對方公司不給開發票,我匯算清繳的時候調增會影響對方公司嗎?以前的財務一直掛賬預付賬款,她說調增會影響對方公司,對方公司是領導的朋友。
但是居間合同提前都簽過了,簽的是半年付清,也沒有約定開發票的事,這種怎么辦,如果不想一次確認收入怎么辦
小規模公司,手機國補,先支出后補貼,比如這個手機賣3000.過幾個月補貼300,怎么完整做賬,急急急
請問下根據權責發生制比如1月費用還有材料做暫估,收到發票2月沖暫估重新入材料費用,不明白的是明明是1月的費用重新入帳豈不是又算2月了呀
老師設立公司實收資本怎么交印花稅呢,是按股東出資交一遍印花稅,再按實收資本的營業賬簿交一遍印花稅,交2遍印花說嗎?
老師您好;利潤彌補以前年度虧損是怎么算的,會計分錄怎么做
3月個稅已代扣,但是4月發工資才扣員工的。 3月的個稅賬務處理可以這樣錄入嗎? 借:其他應收款—個人所得稅 貸 銀行存款
公司注冊資本是10萬,有倆自然人股東,張股東占95%,李股東占5%,,張股東已經存入投資款95000,李股東還未存入投資款,那剩余5000還能讓張股東存入嗎?
老板 成立了 幾個個體戶 又有公司, 個體戶的 前期購買物資都在公司報銷,個體戶的收入 有沒進公司,現在能不能到公司報
借:管理費用 可以嗎?
您好,我們收的錢是記哪個科目呀
我們這個充電樁 剛買,計入固定資產了 后期應該是有人來借充電寶,就是賣給我們充電樁的那個公司會給我們結算收入,但是走不走公戶都還不知道
您好,有收入,那就要對應 成本科目嘛
那如果對方不給收益,我們沒收到收益怎么辦?但是也確實是我們的固定資產,我們現在還不知道能不能有收益,就是說以后假如就是沒有收益的話,我們月月折舊應該放在哪個科目?
哦哦,那就? 管理費用-折舊費
不 我們現在就是放在那經營 可能有收益,可能沒收益 不是辦公用
您好,管理費用也是經營嘛,以后有收入,再作分錄到 其他業務成本嘛