在主表100000的 第31行“減免所得稅額” 第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 ?減免的20%
小微企業享受減免,應該怎么填年報,需要填哪張表
老師企業21年虧損沒有交過企業所得稅,使小微企業,那匯算清繳要填報A107040這張減免所得稅優惠明細表嗎?
合作社申報年度企業所得稅。減免企業所得稅該填哪張表呢
企業所得稅年報,里邊A107040這張表,減免所得稅優惠明細表里邊,符合小微企業減免所得稅的金額填什么呢
老師,企業所得稅年報,小微企業減免填哪張表啊
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
用填這張表嗎?《A107020所得減免優惠明細表》
你是小微減免20%實際交5%就是我那樣填
老師,職工薪酬那張表,職工教育經費賬載金額數字怎么填不上去?
那個是系統問題,請聯系稅局12366
老師,累計折舊的金額都在一起,怎么能知道哪個是辦公家具的本年折舊,哪個是電子設備的本年折舊,是不是只能從折舊表上匯總,報表上能看出來嗎?
那個自己做折舊表的時候就要按類別分別折舊,不然沒法做匯算的
那我得算一下了,折舊表上有,老師,財務報表和企業所得稅年報不是同一天申報,可以嗎?今天已經申報完財務報表,估計下班前報不完企業所得稅年報表了,明天再報年報表可以嗎?
可以的,沒問題的哈