您要從季報看出是否享受了加計扣除了嗎?
老師,高新技術企業,研發費用加計扣除,是在匯算清繳算加計,比方我現在申報1季度的報表,研發需要加計扣除嗎
老師好,小微制造業高新企業的研發費用,在2022年度匯算清繳時,加計扣除數是不是相當于加計扣除200%?
你好,我們是高新技術性企業去年做了研發費用38萬。現在需要做所得稅匯算清繳可以加計扣除100%.這個加計扣除是在賬務里面加計扣除,還是只需要在報表里里加計扣除呢!
老師,高新技術企業發生的研發費用是在申報季度所得稅加計扣除,還是在匯算清繳時加計扣除,有相關文件嗎?
老師,高新技術企業發生的研發費用是在申報季度所得稅時加計扣除,還是在匯算清繳時加計扣除。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
2024年申報第三季度的時候,稅管員讓做了研發費用的加計扣除,是暫估的數。現在做匯算清繳。原來暫估的數從哪里看出來。
季報附表看201010,里面有研發加計扣除的行次;好像在24-27行