計算應扣款金額 展車:指導價 109800 元,按 9 折計算,應扣款金額為 109800×0.9 = 98820 元。 試駕車 1:指導價 119800 元,按 8 折計算,應扣款金額為 119800×0.8 = 95840 元。 試駕車 2 和試駕車 3:指導價都是 149800 元 ,按 8 折計算,每臺應扣款金額為 149800×0.8 = 119840 元,兩臺共計 119840×2 = 239680 元。 四臺車按折扣計算的應扣款總額為 98820 %2B 95840 %2B 239680 = 434340 元。 分析實際扣款和廠家補貼 實際廠家扣款為 150000 %2B 100000 %2B 100000 %2B 100000 = 450000 元,比應扣款多了 450000 - 434340 = 15660 元。但廠家又給了 20660 元差價補貼,20660 - 15660 = 5000 元,這多出來的 5000 元可能是計算差異或者其他未明確的因素導致。 可能存在的其他原因 其他費用:廠家扣款可能包含除車價外的其他費用,如運輸費、服務費等,但未明確說明。 特殊政策:對于這批新品車,廠家或許有其他隱藏政策或計算方式,導致和按公告折扣計算的結果不同。 溝通問題:和廠家在價格計算、補貼等方面可能存在溝通不充分,信息不對稱的情況。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師你好,我們是4s店,廠家讓上4臺新品,1臺展車3臺試駕車,因為是新品不知道價格,我們有預付給廠家的車款, 列如,展車,指導價109800,廠家扣款15萬 試駕車,指導價119800 廠家扣款10萬 試駕車,指導價149800 廠家扣款10萬 試駕車,指導價149800 廠家扣款10萬 老師你好,這不是有的扣的多,有的扣的少,完后廠家,又給了20660元,說是差價補貼。 廠家公告說展車按9折回 試駕車按8折回 可是我就算不對,老師幫忙分析一下,感謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師你好,我跟你算的一樣,按照廠家的公告算多給5000元,可是我們也跟廠家的人聯系不上,那這5000元,我怎么分配給這4輛車
同學你好 平均分就可以
老師你好,這些車都是去年12月份回來的,我去年已經按15萬,10萬,10萬,10萬,入賬了,這怎么調整
老師你好,我這是內賬
那你這樣入賬就行了
老師你好,就按照15萬10萬10萬10萬 這樣入,就可以嗎老師! 那廠家給的20660的差價補貼,我又該如何去做賬
嗯,這個補貼給你之后發票紅沖了這個金額了嗎
老師你好,我這個是內賬,收到這個返利得做賬,才能跟廠家的返利賬戶金額對的上,
那你這個錢收到了嗎
還有老師,這些車不都是固定資產嗎,單臺車計提折舊的話,我又該如何去做。
收到了老師
那就直接沖減固定資產的入賬價值
老師你好,我知道沖減固定資產的入賬價值,可是我這4臺車分開入賬的,我不知道怎么去做
平均沖就可以了平均分配
老師你好,麻煩您幫我做一下會計分錄吧,有的扣款扣的多,有的扣款扣的少,我真不知道該怎么做老師,
內賬還有一個辦法 直接做借銀行 貸營業外收入 這樣
老師你好,可是這樣做的話我的固定資產的數也不對,我計提折舊的話,也不對!幫忙想一下老師
20660/4=5165 這四輛車每一輛都減去5165元
老師你好,可是109800的車我入賬15萬,119800的車我入賬10萬,149800的車我入賬10萬,149800的車我入賬10萬,我按照扣款金額的入的,我怎么去做,頭疼
? 這是為啥?為啥不按發票金額來做