生產(chǎn)企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時間限制的
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師 想問下我們從國外進(jìn)口了一些原材料用不到了 需要再直接出口回去,那我之前進(jìn)口的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了需要怎么處理,直接轉(zhuǎn)出么,稅務(wù)申報免抵退銷售么
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請出口退稅,不知道在哪里申請,麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請申報流程,萬分感謝
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費(fèi)
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
對生產(chǎn)企業(yè) 我上個月剛問的稅務(wù)管理員,他還發(fā)次年4月前處理完上年的出口退稅給我看
出口退稅申報辦理時限 出口企業(yè)2023年度(貨物報關(guān)出口之日在2023年)出口的貨物勞務(wù),無特殊情況,應(yīng)于2024年4月30日前增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,辦理出口退(免)稅申報。 納稅人未收齊出口退(免)稅相關(guān)單證,待收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,也可延期辦理退(免)稅申報。納稅人2024年4月30日后報送之前年度出口退稅時,應(yīng)同時報送收匯相關(guān)材料,待稅務(wù)機(jī)關(guān)核查無問題后方可辦理退稅。
避免麻煩,就不這么操作了吧? 就我上面的問題要怎么處理呢
不申請延期 只能免稅 不退稅 但是對應(yīng)的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出 還有一種方法 有沒開進(jìn)來的發(fā)票趕緊催開發(fā)票 現(xiàn)在開來得及
是不是所有的免稅不退稅這種情況下,進(jìn)項都必須轉(zhuǎn)出
免稅或者是簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項都需要轉(zhuǎn)出。
像出口貨物的成本,生產(chǎn)領(lǐng)料,沒有一一對應(yīng)計入單個產(chǎn)品成本,有沒有問題呢?
有問題 那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么計算的?
按領(lǐng)料單匯總表,比如說總金額100萬,按銷售額占比,分?jǐn)偟礁鱾€產(chǎn)品中
你好,直接材料是你生產(chǎn)一個產(chǎn)品用多少材料這個分不出來嗎?
生產(chǎn)領(lǐng)料的時候有成本對象嗎?
沒有,領(lǐng)料的時候沒有備注直接領(lǐng)
那你需要讓你車間那邊分開,要不他怎么知道領(lǐng)多少材料
學(xué)堂有沒有專門講這方面的課呢
你找成本核算的 實操里面有一個課程,在這里面熱門直接搜。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。