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老師,請(qǐng)問,收取廠租的租金包含租戶的稅點(diǎn),但是我們租別人是沒有開發(fā)票給我們的,然后出租的廠房租金,可以抵我們付給別人的廠租租金,這樣算賺取差價(jià)嗎

2025-03-12 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-12 15:20

你好,收入相當(dāng)于是賺取其中的差價(jià)

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 15:23

可這里面是包含租戶的稅點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2025-03-12 15:26

你好,確認(rèn)收入的時(shí)候,正常出租房產(chǎn),稅應(yīng)該由出租方承擔(dān),現(xiàn)在稅點(diǎn)由承租方承擔(dān)了,出租方的收入就多了,這部分稅點(diǎn)就是出租方的收入

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 15:28

那我們出租給租戶的租金,大于我們要付給房東的租金,這算是賺取差價(jià)了嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-12 15:33

你好,是的,你的收入是收取租戶的租金,成本是付給房東的租金,利潤(rùn)就是賺取的差價(jià)

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 15:43

好的,那請(qǐng)問在這中間,做的分錄是沖減制造費(fèi)用-租賃費(fèi),請(qǐng)問有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 15:51

你好,收入沖減制造費(fèi)用嗎?如果是這樣沖減,賬上確認(rèn)收入和開票的收入不一致,企業(yè)所得稅申報(bào)收入和增值稅不一致,會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 15:56

不是收入沖減制造費(fèi)用,開票和收入是對(duì)的上的,只是有一家廠租是沒開票的,然后他電費(fèi)跟廠租都是對(duì)公賬戶付款,然后電費(fèi)開票時(shí),做分錄,廠租就是沖減制造費(fèi)用-租賃費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:13

你好,可以這樣做,對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,借:預(yù)付賬款——房租? ?其他應(yīng)收款—代墊電費(fèi)? 貸:銀行存款,取得電費(fèi)發(fā)票,借:制造費(fèi)用——電費(fèi)? 貸:其他應(yīng)收款——代墊電費(fèi),支付的房租根據(jù)合同入賬,借:制造費(fèi)用——租賃費(fèi)? ?貸:預(yù)付賬款——房租,這部分房租支出雖然沒有發(fā)票,也是公司的真實(shí)支出,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)入賬,因?yàn)槲慈〉煤戏ǖ牡挚蹜{證,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,不享受稅前扣除

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 16:16

我是出租方,這個(gè)是承租方的分錄吧

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:20

你好,這個(gè)是你租別人的廠房,對(duì)方?jīng)]有給開發(fā)票的分錄,你再出租給你的租戶,借:應(yīng)收賬款? ?貸:營(yíng)業(yè)收入? 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 16:25

是的,租別人廠房,別人是沒有開具發(fā)票的,那我不能直接入制造費(fèi)用-租賃費(fèi),我出租給我的租戶,是記入營(yíng)業(yè)收入,但是我的租戶,其中有一家,是沒有給他開發(fā)票的,說的是他這筆,能不能直接沖減我的制造費(fèi)用-租賃費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:34

你好,如果是有一戶租戶沒有開票,可以沖減制造費(fèi)用——租賃費(fèi),這樣做,有一定風(fēng)險(xiǎn),如果后期沒有被稅務(wù)查,沒有問題,如果被查了,會(huì)有隱瞞收入的嫌疑,建議該確認(rèn)收入,確認(rèn)收入,該確認(rèn)成本確認(rèn)成本

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 16:36

好的,謝謝,那這個(gè)從今年開始就這樣確認(rèn)收入,這個(gè)是還要申報(bào)增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:37

你好,需要申報(bào)增值稅,未開票的收入,在未開具發(fā)票那一欄申報(bào)

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 16:39

廠房出租是按9個(gè)點(diǎn)來申報(bào)的嗎,那如果說從今年開始,給這個(gè)租戶開票,稅局那邊會(huì)有什么提示嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:43

你好,一般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)選擇一般計(jì)稅方法的,增值稅適用稅率為9%。從今年給這個(gè)租戶開票稅務(wù)局那邊不會(huì)有其他提示

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快賬用戶5997 追問 2025-03-12 16:48

好的,但是就是不知道怎么跟老板說,之前都是沒開具的,現(xiàn)在突然要開具這個(gè)發(fā)票,要交9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),

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齊紅老師 解答 2025-03-12 16:51

你好,可以先把風(fēng)險(xiǎn)什么的和老板溝通,讓他決定是怎么做,如果不確認(rèn)收入,就不從對(duì)公收款,讓老板自己找私戶收款,風(fēng)險(xiǎn)他自擔(dān)

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你好,收入相當(dāng)于是賺取其中的差價(jià)
2025-03-12
你好,根據(jù)你的描述,是可以根據(jù)取得的租金開具房租發(fā)票的,是自行申報(bào)?
2023-04-17
您好,對(duì)方可以開發(fā)票給你們
2021-01-20
同學(xué)你好 這個(gè)是你們的收入和成本吧
2023-04-17
你好,可以的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。你只能是租賃進(jìn)來,再租賃出去,對(duì)應(yīng)的那一部分租金抵扣。
2023-08-23
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