同學(xué),工會經(jīng)費返還,如果是明確要返還給職工個人的,就計入其他應(yīng)付款;如果沒有明確指向個人,一般是沖減管理費用。下次使用的時候,如果之前返還計入了其他應(yīng)付款,那使用時就借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款。如果之前是沖減了管理費用,使用時還是要正常計提,借記管理費用等,貸記應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費,實際支付時,借記應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費,貸記銀行存款,不能直接借記管理費用或其他應(yīng)付款來沖減,因為工會經(jīng)費的使用是有規(guī)定和流程的,要先計提再支付昂。
公司已按比例計提黨建經(jīng)費,并入管理費用,分錄為借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。若黨委報銷費用時,該項費用要重新計提進入管理費用么?還是可以直接沖減其他應(yīng)付款?
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
老師您好收到工會經(jīng)費返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是不是本期還要同時結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用
員工的報銷費用,做憑證的時候需要穿一下其他應(yīng)付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
請問返還的工會經(jīng)費是沖管理費用-工會經(jīng)費,還是直接計入到其他應(yīng)付款科目
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
公司賬上收到工會經(jīng)費返還,那就是借:銀行存款,貸:管理費用-工會經(jīng)費,計提還是:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳費還是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
是的,同學(xué)你說的沒問題!
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