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老師您好,公司采購一批原材料,支付了全部貨款,收到了對方的專票,材料本月入庫一部分,其余下個月再發來,請問這樣的怎么入賬?謝謝

2025-02-19 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-19 13:50

您好,如上所述賬務處理如下: 支付貨款并收到專票時 借:在途物資 (全部原材料的不含稅金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (專票上注明的進項稅額) 貸:銀行存款 (實際支付的全部貨款金額) 本月部分材料入庫時 借:原材料 (本月入庫原材料的不含稅金額) 貸:在途物資 (本月入庫原材料對應的在途物資金額) 下個月剩余材料到貨入庫時 借:原材料 (下月入庫原材料的不含稅金額) 貸:在途物資 (下月入庫原材料對應的在途物資金額)

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快賬用戶3422 追問 2025-02-19 14:02

公司在采購原材料時,有不少是支付了貨款,并收到了專票,還沒有發貨的情況, 我是根據發票這樣來做分錄的,請老師看一下, 借:在途物資-A -B -C 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 請問在途物資后面需要跟明細嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 14:04

您好,如果發票已經收到應使用科目“應交稅費——增值稅(進項)”而不是“待認證進項”這個科目。 在途物資后面最好是寫清明細科目(如產品的名稱),如果公司貨物比較單一,種類少,在途物資也可以不設明細科目。

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快賬用戶3422 追問 2025-02-19 14:09

謝謝老師的回答,使用待認證進項稅,是因為公司的進項比較多,銷項少,每個月進項票用不完,需要選擇性勾選抵扣,這樣的情況,是不是次月報稅時根據勾選抵扣的金額從待認證進項稅結轉到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 14:10

您好,正常做賬不是這樣的,但為了賬目清晰也可以像你說的這樣做,大體上不影響不大。

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