合伙企業(yè)給4個合伙人買了6套工作服,在匯算清繳時是否要填增,需視情況而定: - 若工作服屬于勞動保護性質:如果工作服是因工作需要為合伙人配備的,比如從事特殊工種或有特定工作環(huán)境要求等,屬于合理的勞動保護支出,根據(jù)相關規(guī)定,可全額稅前扣除,匯算清繳時不需要填增。 - 若工作服屬于福利性質:如果工作服不是工作必須,而是帶有福利性質,如為提升形象等統(tǒng)一制作但不強制工作時穿著,會計上計入職工福利費。在匯算清繳時,要先判斷是否超過工資薪金總額的14%,若未超過,無需填增;若超過,則需就超出部分進行納稅調增。 - 若工作服屬于與經(jīng)營無關的支出:如果工作服被認定為與合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關的支出,如合伙人用于私人場合等,按照稅法規(guī)定,與生產(chǎn)經(jīng)營無關的費用不能稅前扣除,匯算清繳時需要做納稅調增。
老師普通合伙企業(yè)的合伙人自己在別的單位上班,實際是在我們這掛證,那合伙企業(yè)如果有利潤了交經(jīng)營所得個稅了,那這個合伙人在個人所得稅匯算清繳時會算上經(jīng)營所得的這部分嗎?
老師好,個人合伙企業(yè),經(jīng)營所得匯算清繳時老板工資(三個合伙人大概40萬)也納稅調增了,固定費用也扣除了,那么現(xiàn)在個稅app里面合伙人做個人綜合所得匯算清繳,這個固定費用(每人6萬)又要拿出來繳稅了,是不是哪里做錯了,還是個稅app合伙人不需要做
你好,老師,請問下,合伙企業(yè)除了要交個人經(jīng)營所得稅,那有利潤分紅的時候,合伙人還要交個人所得稅嗎
你好,我這邊是律所合伙企業(yè),22年的時候,1個合伙人退出了,另一個合伙人加入了。我現(xiàn)在報合伙律師的個人經(jīng)營所得稅的匯算清繳,需要報舊合伙人的匯算嗎
我這邊是個律所,報的是合伙律師的,按比例的個人經(jīng)營所得稅。22年中途的時候,一個合伙人退出了,另一個合伙人新加入了。匯算清繳的時候,舊的合伙人需要匯算嗎,該如何匯算呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
謝謝老師的詳細解答
沒事,幫忙給個五星好評,多謝