你好,這個(gè)用實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入乘以100%。
老師,稅負(fù)率是怎么算的呢?
貿(mào)易公司的出口退稅的稅負(fù)率是怎么核算的?有外銷和內(nèi)銷的,增值稅稅負(fù)率是怎么算?
稅負(fù)率是怎么計(jì)算的呢
公司的稅負(fù)率怎么的算?
老師,外貿(mào)公司稅負(fù)率是怎樣計(jì)算的呢?
請問老師,小規(guī)模季未超過30萬,如果有3個(gè)月未起過,有一個(gè)月超過了,這個(gè)怎么處理?
老師您好;利潤彌補(bǔ)虧損怎么算的,我們是以前年度都是虧損的,這個(gè)月有盈利,我在填企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)虧損的金額怎么算
新產(chǎn)品上學(xué)開始投產(chǎn),到4月才有入庫,那利潤表只顯示期間費(fèi)用?
老師您好 這是怎么通過 9600+2400 小于12800 來推算出這里的其他權(quán)益變動(dòng)是貸方 是要加的呀?就是這里怎么判定其他權(quán)益變動(dòng)方向的?
急啊,我點(diǎn)了5提交申報(bào)表,后來把增值稅報(bào)表改了,這里如何刷新?。窟@里的應(yīng)退稅額和免抵稅額有變化,沒有正式在右下角提交提交
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅計(jì)稅依據(jù)是銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?那個(gè)出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要也算進(jìn)去啊
老師好,請問,現(xiàn)在報(bào)3月個(gè)稅,由于之前1.-2月工資已在賬上做了,但沒在個(gè)稅平臺申報(bào),現(xiàn)在如何在個(gè)稅平臺補(bǔ)前期兩個(gè)月的工資申報(bào)?還有期中幾個(gè)員工是退休聘請來的,又該如何在個(gè)稅平臺上填寫申報(bào)?謝謝
老師,我們公司被稅務(wù)稽查了。2022年有100多萬的發(fā)票,對方是定型虛開,我們說是立案,看怎樣定型。我是2024年到的這家公司,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對我有什么影響嗎?
老師,我公司向另一個(gè)公司租的辦公用房子,但是對方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)影響對方公司嗎?以前的財(cái)務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說調(diào)增會(huì)影響對方公司,對方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
但是居間合同提前都簽過了,簽的是半年付清,也沒有約定開發(fā)票的事,這種怎么辦,如果不想一次確認(rèn)收入怎么辦
我們公司進(jìn)項(xiàng)夠的,去年繳納五六萬多增值稅,不含稅收入一億五千萬,稅務(wù)局說太低了要寫說明,這個(gè)怎么寫呀,
你好,你自己是什么原因?qū)е逻@么低的稅率呢?
你說的是五六萬嗎?還是56萬?
每個(gè)月有足夠的進(jìn)項(xiàng)可抵扣
你好,如果公司確實(shí)沒有問題,你可以直接說。你說經(jīng)過公司查詢核對。業(yè)務(wù)都是正常的。
那說明寫算稅負(fù)是算前三個(gè)月的還是全年的
你好,這個(gè)要看他是查理什么時(shí)候的,一般來說都是查年度的。