你好盈余公積按規(guī)定要計提
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結(jié)轉(zhuǎn)后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業(yè)外收入-主營成本-其他成本-營業(yè)外支出-附加稅-銷管財-所得稅,是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規(guī)模,只有空調(diào)固定資產(chǎn)一是要做固定資產(chǎn)臺賬嗎
老師,我家的自產(chǎn)自銷的個體戶,但開票連續(xù)12個月超五百萬了,現(xiàn)在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發(fā)票(銷售) 項目名稱是 經(jīng)營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個以前年度損益調(diào)整,等于就是資產(chǎn)負債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財務報務是對的嗎
老師,母公司應繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調(diào)整利息支出是5261.04對嗎?怎么計算的呀
企業(yè)所得稅稅款不足1元,,實際不用上交,申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調(diào)整申報未開票收入?不會觸發(fā)稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經(jīng)驗,才學了商貿(mào)實操,但是這個商貿(mào)業(yè)務很復雜和學的不一樣