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企業2018年收到財政性補貼50萬作為不征稅收入計入遞延收益,同年全部用于購買了固定資產,按10年計提折舊。請問2024年也就是60個月后,賬上結轉的其他收益和折舊費在A105040表在哪里調增調減啊?(因為2024年度匯算清繳只能填寫2019-2024年數據)

2025-01-16 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-16 16:33

同學你好 A105040《專項用途財政性資金納稅調整明細表》的填寫 調減部分: 由于 2018 年收到的 50 萬財政性補貼作為不征稅收入計入遞延收益,并在之后的 10 年(2018 - 2027 年)進行分攤計入其他收益。在 2024 年,當年分攤計入其他收益的金額需要在 A105040 表中進行調減。假設每年分攤金額為 5 萬元(50 萬 ÷10 年),則在該表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:計入本年損益的金額” 欄次填寫 - 5 萬元(調減)。 調增部分: 對于用該財政性補貼購買的固定資產,其折舊部分在會計上正常計提,但由于該固定資產的資金來源為不征稅收入,其對應的折舊不能在稅前扣除。假設該固定資產每年計提折舊金額為 X 萬元(根據固定資產折舊方法計算得出),則在 A105040 表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:作為不征稅收入處理的財政性資金用于支出所形成的費用” 欄次填寫 X 萬元(調增)。

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快賬用戶1438 追問 2025-01-16 16:37

我的意思是A105040表項目只能填寫前五年度也就是2019年的,那2018年取得的不征稅收入對應的數據填寫在哪里?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 16:39

這個沒法填寫 超出五年了

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同學你好 A105040《專項用途財政性資金納稅調整明細表》的填寫 調減部分: 由于 2018 年收到的 50 萬財政性補貼作為不征稅收入計入遞延收益,并在之后的 10 年(2018 - 2027 年)進行分攤計入其他收益。在 2024 年,當年分攤計入其他收益的金額需要在 A105040 表中進行調減。假設每年分攤金額為 5 萬元(50 萬 ÷10 年),則在該表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:計入本年損益的金額” 欄次填寫 - 5 萬元(調減)。 調增部分: 對于用該財政性補貼購買的固定資產,其折舊部分在會計上正常計提,但由于該固定資產的資金來源為不征稅收入,其對應的折舊不能在稅前扣除。假設該固定資產每年計提折舊金額為 X 萬元(根據固定資產折舊方法計算得出),則在 A105040 表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:作為不征稅收入處理的財政性資金用于支出所形成的費用” 欄次填寫 X 萬元(調增)。
2025-01-16
你哈請把題目完整發一下這里的
2023-04-25
您好,這個題目不全呢?
2022-12-17
這個題目不是全能嗎?
2022-12-17
同學 你好 題目不全。
2023-04-25
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