工資表:工資表應(yīng)做在 2021 年,因為這是員工實際提供勞務(wù)的期間。雖然款項在 2023 年 4 月才收到,但工資的歸屬期是 2021 年。 賬務(wù)處理: 2021 年: 確認(rèn)收入:由于已經(jīng)完成了合同約定的工作,即使款項未收到,也應(yīng)確認(rèn)收入。 借:應(yīng)收賬款 - 甲公司 200,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200,000(假設(shè)不考慮增值稅等因素) 計提工資:根據(jù)員工實際的工作量和工資標(biāo)準(zhǔn)計提工資。 借:主營業(yè)務(wù)成本(或勞務(wù)成本等科目) - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 2023 年 4 月收到款項時: 借:銀行存款 200,000 貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司 200,000 發(fā)放工資(實際發(fā)放時): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:銀行存款
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險,工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報個稅時這個0工資的人員我就0申報的然后也沒申報扣除申報金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個社保該怎么弄呢,這個人1月份也不干了就涉及給上的這個434元的社保款該怎么處理呢走借營業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會保險 這樣行嗎
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi),那剩下的20萬怎么辦,
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務(wù)局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
你好,公司的小規(guī)模納稅人通訊工程類的就是雇用人員裝寬帶安裝電纜線,維修通訊線路, 我們也給雇傭的工人開工資 想問的是我們跟甲方?jīng)]有合同,給我們提供需要用的材料,我們就是出人工費(fèi),給干完活了以后,他直接給我們對公賬戶打款 這是不是就屬于四流不一致的,那沒有合同,我們正常開發(fā)票打款這缺手續(xù)呀。沒有合同行不行啊?他不給開呀,對方說金額太小,不超過10萬不給簽合同。 我公司正常報稅,但這種是不是屬于不合規(guī)呀?那應(yīng)該如何處理
老師,公司收到抵賬房產(chǎn),進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細(xì)分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發(fā)票要調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本,匯算清繳應(yīng)填寫哪一欄?
公司注銷補(bǔ)繳的工傷報銷費(fèi)用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規(guī)模納稅人享受增值稅什么優(yōu)惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農(nóng)民工代發(fā)工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數(shù)成員不得在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進(jìn)項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
老師我這員工正常是每個月15號發(fā)上個月工資,這不是壓員工半個月工資嘛!工資100元;然后她12月5號離職不干了,然后11月份工資12月份15號發(fā)完了 ,現(xiàn)在就差12月5日工資沒發(fā) 那么到下個月1月15號發(fā)12月份工資,應(yīng)該給他發(fā)多少呢老師
和你們沒離職的一塊發(fā)就可以