您好,需要要的,還要更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)哦
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
她是2015年調(diào)整的,我今年紅沖,我調(diào)整以前財(cái)報(bào)那得調(diào)整幾年啊
您好,2015年當(dāng)年,以及以后每年的年初負(fù)債表都要更正
是更正我申報(bào)的年報(bào)嗎
您好,是的,因您說調(diào)錯(cuò)了。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不追溯的前提是賬沒有錯(cuò),只是在匯繳申報(bào)時(shí)由于稅會差異導(dǎo)致的補(bǔ)交所得稅
那她調(diào)賬的那個(gè)季度財(cái)報(bào)需要調(diào)整嗎,是不是把她錯(cuò)的那筆加回來,那2015年之后到今年申報(bào)的報(bào)表跟做賬的生成的報(bào)表就不一樣了
您好,更正2015年年報(bào), 做賬的報(bào)表也要改嘛,我們調(diào)整的分錄不影響2025年
1.做賬的報(bào)表是系統(tǒng)生成的怎么改啊, 2.2015年之后的季報(bào)也要改嗎 3.如果需要,這樣好麻煩啊,我能不能不紅沖了,我直接做營業(yè)外收入啊,就3萬元
您好,1.自己導(dǎo)出來的EXCEL里改的 2.更正每年的年報(bào)就可以了 3.可以呀,做了收入無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這是交稅
1.導(dǎo)出來修改,在導(dǎo)進(jìn)去,做賬軟件報(bào)表是根據(jù)憑證生成的,反過來你改完導(dǎo)進(jìn)去不是就跟憑證生成的不一樣,系統(tǒng)不會出問題嗎 2.還是說只需要更正申報(bào)的年報(bào)就行,做賬軟件上的報(bào)表不需要更正 3.她調(diào)錯(cuò)的一筆部分需要更正的是,借:應(yīng)交營業(yè)稅 676 未分配利潤24600 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅:25276 如果紅沖是不是一定得調(diào)報(bào)表 直接看余額調(diào)營業(yè)外收入合適嗎
您好,1.當(dāng)然不導(dǎo)入,修正后的報(bào)表就是自己電腦里保存 2.對的 3.這個(gè)分錄是減少利潤的2.46萬,是營業(yè)外支出,不能稅前扣除
這個(gè)分錄是她做錯(cuò)的,所以我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目沖掉,就只能做營業(yè)外收入不是嗎, 你覺得是紅沖好還是直接做營業(yè)外收入調(diào)算了
哦哦,紅沖,然后損失科目改為營業(yè)外收入
請問一下金額不大的情況下,紅沖我不去做更正財(cái)報(bào)可以嗎,
或者直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那種比較好
您好,可以的,那不紅沖了,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入好,摘要寫得模糊一點(diǎn)
1.摘要怎么寫 2.如果我紅沖不更正財(cái)報(bào),會影響什么,是不是2024年的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表鉤稽關(guān)系對不上
您好,1.確認(rèn)某營業(yè)外收入 2.直接影響24年利潤表的話,能勾稽上的
你看一下第二點(diǎn),我說的是紅沖未分配利潤,如果我紅沖不更正財(cái)報(bào),會影響什么,是不是2024年的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表鉤稽關(guān)系對不上,還有可能有什么對不上的
您好,是的,只要用到未分配利潤就要更正申報(bào),不更正是不行的 當(dāng)然負(fù)債表和利潤表也是勾稽不上的