您好,是電子版發票票面稅額與電子稅務局生成的稅額嗎
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發票和普通發票在開票軟件上導出來的銷售額數據和電子稅局上的銷售額數據不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數據多。專用發票一致。自從申請了電子發票就不一致了。請問一下,老師是怎么回事?
老是你好 請問下 我銷項的稅金在電子稅務局上是少了0.01 我繳納增值稅的時候也是少了一分 那我這一分錢要怎么弄科目 還是一直放在未交增值稅里面啊
老師,我們賬上應收賬款有0.01元差額,是上年稅局讓我們開電子普票導致的,因為普及全電發票,剛好我們只剩下單張發票,無法開紅沖發票。現在我要怎么調整,不要出現0.01元在賬上啊?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發現電子稅務局里面增值稅申報系統里面3月份開具的銷項發票數據不全。我們是3月底去稅局辦理了數電發票業務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數據會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發票,數據沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
我已經勾選了抵扣的發票,但是電子稅務局上面還沒有顯示出來,是怎么回事啊
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
老師,是不含稅銷售額,
您好,賬務處理和電子稅務局生成的有差額是合理的,要以電子稅務局開具的發票為準。 但同時來自于電子稅務局的(發票和統計數據)不可能有差異。
老師,搞錯了,是稅額有差異,電子發票稅額多了 0.01,電子稅務局上面的稅額少了 0.01
您好,意思是同時來自電子稅務局的有差異(電子發票票面與月末統計表)?
是的,我打開季度表跟電子發票核對的,是不是跟我之前開了一張紅沖的發票有關系呢?
但是也不對啊,稅額只是這次的開票稅額,又不是累計的稅額
您好,紅沖的你也要按負數發票記賬的,但最終下來是不會有差異的。尤其同時來自電子稅務局,這種情況還是第一次聽你說,不好意思這種情況真沒遇見過你得咨詢稅務局12366,系統里的差異我真沒辦法幫到你。
好的,謝謝
不客氣的,工作辛苦