你好,其實你二三年的這個申報錯了。 你只能去占用二五年的指標了
老師,23年的年終獎但是在24年1月發放的,那申報也是在24年2月申報的,屬于23年的所得額嗎?
23 年 年終獎是在 24 年 2 月申報 1 月工資時候發放的,那 23 年 年終獎是不是得跟 24 年收入匯算了,而不是 23 年的收入匯算了,是嗎?
老師,您好,我們23年年終獎24年1月發放了,在申報個稅時,在24年2月申報了1月的年終獎,那這個年終獎是不是就是24年的了
年終獎報到了24年1月,員工現在讓年終獎報到23年12月,那要報12月份的是不是要重新交個稅了
郭老師,個稅24年計提年終獎,什么時候申報個稅,才能算24年年終獎 是1月申報12月申報,還是2月申報才算在24年
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師, 還能更正以前的申報嗎?
你好,你去找一下稅務局,看他們同不同意估計比較難。
但是老師, 25年時間也選擇不了呀
你好,下個月申報就好了。