你好這種你好,這種情況你還是能更正
老師你好!請教一下,在做2021年度企業所得稅匯算清繳的時候,發現2021年第四季度預繳企業所得稅申報表和財務報表數據不同,需要更正申報嗎?
老師,我在填寫第三季度企業所得稅時,系統提示我從業人數和資產總額季初和季末銜接有誤,我查了發現是第一季度申報企業所得稅時,季初從業人數與2021年企業所得稅申報表第四季度季末數不一致,現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師你好,我把第四季度的企業所得稅更正了一下人數,然后匯算清繳的時候累計預繳的企業所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
你好第四季度h 企業所得稅預繳是負數,現在報匯算清繳是正數可以更正第四季度嗎
老師好,做23年企業所得稅匯算清繳時,發現23年第四季度企業所得稅申報錯誤,請問現在能再電子稅務局更正申報嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
可是我匯算清繳也做了哦
第四季度還能更正嗎?
更正肯定是可以的,就是得去稅務局更正
在電子稅務局上不能更正嗎?
你可以看一下,如果有更的你就可以選擇更正